Важная информация по модулям обмена, В этой теме будет выкладываться интересная и важная информация по модулям обмена с 1С:Предприятие. Просьба не флудить.
romanof.net@yandex.ru написал: 1. А как узнать какие стандартные типы какие нет, у меня телефон выгружается в рабочий телефон, а мне надо в личный. 2. А если телефон задается не стандартным типом, в таком случае где и как прописать соответствия?
1. Какие по умолчанию есть в базе УТ. Если надо в личный - нужно дорабатывать модуль 2. Нужно дорабатывать модуль в части загрузки контрагентов(или в момент разбора XML о контрагенте
Благодарю. Только в строке [Результат] = [Номенклатура].рсБренд + [Номенклатура].ВидТовараРасширенный + [Номенклатура].Код надо после равно кавычки поставить, или ругается на преобразование к типу число.
Вот так работает [Результат] = "" + [Номенклатура].рсБренд + [Номенклатура].ВидТовараРасширенный + [Номенклатура].Код
Вышли модули версии 7.0.1.4 для конфигураций на неуправляемых формах.
Изменения: 1) Исправлена ошибка во время выгрузки товаро, когда задан свой алгоритм для поля товара 2) Исправлена ошибка некорректного поведения при заполнении соответствий полей дкоументов
При условии, что 1) заказ оформляется на сайте 2) отгрузка оформляется в 1с На сайте несколько автоматизарованных служб с несколькими профилями и несколько неавтоматизированных
В 1с штатно есть всего 5 способов: 1 - "Самовывоз (с нашего склада)" 2 - "Наша транспортная служба до клиента" - есть поле для ввода адреса клиента 3 - "Наша транспортная служба до перевозчика" - есть выбор перевозчика, есть поле для ввода адрес склада перевозчика, есть поле для ввода адреса клиента (плюс не нужные зоны и тд) 4 - "Перевозчик (с нашего склада)" - есть поле для ввода адреса клиента 5 - "На усмотрение транспортной службы" - есть поле для ввода адреса клиента
Сейчас при первоначальном обмене - заказ выгружается в 1с, после проведения заказа в 1с - затирается отгрузка в БУС, после создания и проведения отгрузки в 1с - создается отгрузка в БУС, но уже с неверной службой доставки (указанной дефолтной в обмене)
Nikolay P написал: В 1с штатно есть всего 5 способов:1 - "Самовывоз (с нашего склада)"2 - "Наша транспортная служба до клиента" - есть поле для ввода адреса клиента3 - "Наша транспортная служба до перевозчика" - есть выбор перевозчика, есть поле для ввода адрес склада перевозчика, есть поле для ввода адреса клиента (плюс не нужные зоны и тд)4 - "Перевозчик (с нашего склада)" - есть поле для ввода адреса клиента5 - "На усмотрение транспортной службы" - есть поле для ввода адреса клиента
привязать можно и к значениям свойств заказа. А их можно было бесконечно много.
Цитата
Nikolay P написал: Сейчас при первоначальном обмене - заказ выгружается в 1с, после проведения заказа в 1с - затирается отгрузка в БУС,после создания и проведения отгрузки в 1с - создается отгрузка в БУС, но уже с неверной службой доставки (указанной дефолтной в обмене)
Значит не настроен маппинг. В вашем случае нужно настраивать маппинг только в заказах. чтобы при создании отгрузки в 1С - служба доставки подставлялась с заказа
Александр Денисюк написал: Кстати да, если флаг не редактировать стоит, то чек печататься не будет(оплачивают, когда оплата уже есть в 1С). Уже с таким люди столкнулись..
Клиент должен быть запущен, именно он печатает чек, а не сервер.
Александр, добрый день! Сделал как вы посоветовали. Галка не редактировать доки стоит. Но поправил условие, оплаты проводятся если они оплачены на сайте, но вот чек автоматом так и не вылез. В настройках указано: http://prntscr.com/gb1juj Что еще нужно сделать?
Актуально! При нажатии на кнопку проверить оплаты, ничего не появляется, однако чек автоматом не печатается. Что еще посмотреть нужно? Док ведь на сайте изменен, и он проводится. Чек печатается только при нажатии печатать чек в самой 1с. У меня поднято rdp на удаленке, на ней запущена 1с, настроена касса. Вроде все настроено, а переживать не хочется. И каждые 5 минут мониторить так же не хочется.
baltika написал: Актуально! При нажатии на кнопку проверить оплаты, ничего не появляется, однако чек автоматом не печатается. Что еще посмотреть нужно? Док ведь на сайте изменен, и он проводится. Чек печатается только при нажатии печатать чек в самой 1с. У меня поднято rdp на удаленке, на ней запущена 1с, настроена касса. Вроде все настроено, а переживать не хочется. И каждые 5 минут мониторить так же не хочется.
Есть регистр сведений очереди печати чеков. Печатаются только те документы, у которых статус=0. Если в очереди нет документа, то значит: 1) Или не приходит признак печати чеков в 1С 2) Или документ оплаты сразу не проводится 3) Или такой оплата уже есть, но стоит признак не редактировать документы.
Ситуация: при отмене заказа на сайте в 1С сам заказ помечается на удаление, а созданный на его основе приходный кассовый ордер - не помечается. В настройках обмена у всех документов выбрана опция: "Действия с отмененными - Помечать на удаление". Пример из лога: Создание заказа. 06.09.2017 9:26:27--Документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:26:26 оперативно проведен. 06.09.2017 9:26:30--Документ: Приходный кассовый ордер ОРVC-000054 от 06.09.2017 9:26:28 оперативно проведен.
Отмена заказа. 06.09.2017 9:38:25--В документе: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 не найдена причина отмена заказа по наименованию. Будет установлена из настроек обмена. 06.09.2017 9:38:25--Документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 записан. 06.09.2017 9:38:26--Помечен на удаление документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 06.09.2017 9:38:28--Документ: Приходный кассовый ордер ОРVC-000054 от 06.09.2017 9:23:32 оперативно проведен.
Как добиться автоматической пометки на удаление приходного ордера при отмене заказа?
Ситуация: при отмене заказа на сайте в 1С сам заказ помечается на удаление, а созданный на его основе приходный кассовый ордер - не помечается. В настройках обмена у всех документов выбрана опция: "Действия с отмененными - Помечать на удаление". Пример из лога: Создание заказа. 06.09.2017 9:26:27--Документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:26:26 оперативно проведен. 06.09.2017 9:26:30--Документ: Приходный кассовый ордер ОРVC-000054 от 06.09.2017 9:26:28 оперативно проведен.
Отмена заказа. 06.09.2017 9:38:25--В документе: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 не найдена причина отмена заказа по наименованию. Будет установлена из настроек обмена. 06.09.2017 9:38:25--Документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 записан. 06.09.2017 9:38:26--Помечен на удаление документ: Заказ клиента ОРVC-000209 от 06.09.2017 9:23:32 06.09.2017 9:38:28--Документ: Приходный кассовый ордер ОРVC-000054 от 06.09.2017 9:23:32 оперативно проведен.
Как добиться автоматической пометки на удаление приходного ордера при отмене заказа?
в настройках загружаемых документов, напротив оплат, что стоит, когда документ отменен?
И второй момент по поводу выгрузки идентификатора отправления из 1с. Если просто провести и закрыть дополнительные свойства, не выгрузится и затрется при следующем обмене, даже если расходную провести, так же затрется. Только если провести доп сведения, расходную накладную, и заказ покупателя, вот тогда на сайт выгрузится и в 1с останется. Можно ли как-то это упростить?
Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.67) модуль битрикс 7.0.1.4
Вопрос 1. Настроил обмен заказами, установил проводить неопреративно, сделал сопоставление экварингого терминала и кассы на сайте. Заказ на сайте создан, но не оплаченне отгружен.
Документы в 1С: Заказ клиента - проведен Поступление безналичных денежных средств - проведен( не понятно почему, оплаты не было еще и почему поступление ДС, вместо приходника или "оплаты платежной картой") Реализация - записан.
При отгрузке документ в 1С проводится, все верно.
Как исправить такую ситуацию?
Вопрос 2. При отмене заказа документ в 1С : "Зака клиента" помечается на удаление, но документ оплаты - в данном случае "поступление безналичных ДС" - остается проведенным, что не верно и как отслеживать все заказы. Как это исправить?
baltika написал: Он проводится в момент оплаты на сайте, в этот момент я жду чтобы проведенный только что документ напечатал чек. Что я жду не так?
зачем постоянно проводить все оплаты? Ставите, чтобы только оплаченные оплаты проводились. Все. Тогда если оплату на сайте оплатят, то оплата в 1С проведется. Если у вас стоит, чтобы печатались чеки и с сайта выгружается признак, что нужно печатать чеки в 1С - эта оплата установится в очередь печати чеков.
baltika написал: И второй момент по поводу выгрузки идентификатора отправления из 1с. Если просто провести и закрыть дополнительные свойства, не выгрузится и затрется при следующем обмене, даже если расходную провести, так же затрется. Только если провести доп сведения, расходную накладную, и заказ покупателя, вот тогда на сайт выгрузится и в 1с останется. Можно ли как-то это упростить?
не понял про что вы. Идентификатор отправления указывается только в доп сведениях отгрузки
Александр Денисюк написал: Тогда если оплату на сайте оплатят, то оплата в 1С проведется.
У меня так и настроено.
Цитата
Александр Денисюк написал: Если у вас стоит, чтобы печатались чеки и с сайта выгружается признак, что нужно печатать чеки в 1С - эта оплата установится в очередь печати чеков.
Не выгружается признак. В ТП попросили обновить все модули на сайте, обновил, признака нет.
Про идентификатор. Он указывается в доп сведениях. Я пишу номер трека провожу и закрываю доп сведения. При следующем обмене этот трек номер на сайт не уйдёт, и в 1с затрется. Приходится проводить доп сведения, расходную накладную и сам заказ покупателя, в этом случае трек номер передается в бус, и из 1с при следующем обмене ничего не слетает.